Suita NexusERP
Solutii ERP
Gestiune | Contabilitate | Micro-ERP
-
PlatphormaSQL
Caracteristici generale
Avantaje
Module standard
Balanta contabila
Centre de cost / centre de profit
Casa in lei si in valuta
Banca in lei si in valuta
Cecuri emise
Cecuri primite
Compensari
Parteneri (Clienti / Furnizori)
Terti
Deconturi
Produse (Articole)
Stocuri (Balante / fise / raportari)
Desfacere
Aprovizionare
Vanzari
Cumparari
Procese verbale
Transferuri
Miscari interne
Imobilizari
Leasing
Parc auto
Contracte
Jurnale TVA
Jurnal furnizori
Manager
Cerinte minimale de sistem
Preturi PlatphormaSQL
Manual de utilizare
Descarca
-
Gestionare Relatiilor cu Partenerii (B2B) -
Magazin On-line -
Managementul aprovizionarii si desfacerii -
Modul Magazin - Point Of Sales (POS)
Gestiune Personal Salarizare
Magazin Virtual & Site Web
Mentenanta&Suport
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Cauta in site
Statistici
Număr afişări conţinut : 2092718
Avem 124 vizitatori online
Transferuri
Acest modul asigura gestionarea transferurilor de articole intre gestiunile proprii. Se asigura tiparirea pe formularul standardizat (in
diverse tipologii), descarcarea on-line a stocului pentru articolele articolele din gestiunea sursa si incarcarea gestiunii cu articole in
gestiunea destinatie.
Accesarea modulului - se face din ecranul principal apasand butonul 'Transferuri'
Modulul acte primare
Exista mai multe tipuri de acte, fiecare cu specificul lui. Totusi, introducerea acestor acte este in mare parte asemanatoare.
Din programul principal, selectam modulul "Acte primare", apoi alegem raportul cu tipul de act dorit :

Pentru a adauga un act nou alegem comanda cu acelasi nume ( sau tasta INSERT ) vezi si Reguli de interfatare .
Orice act are doua componente :
1. Antetul si subsolul actului - ce cuprind data actului, datele de identificare ale clientului, agentul de vanzari, delegatul etc. ;
2. Specificatiile actului – ce cuprind articolele sau operatiunile diverse ;
1. Elemente de antet si subsol :

Data facturii
Seria actului – se poate predefini (in functie de o plaja de numere), astfel incat acest camp sa se completeze automat
Numarul facturii - se poate predefini (in functie de o plaja de numere), asfel incat acest camp sa se completeze automat
Data Scadenta – trebuie sa aiba formatul zz-ll-aaaa ;
Curs valutar – se introduce in cazul cand se lucreaza cu acte in valuta
Alegerea partenerului ( client, furnizor ) in acte
La adaugarea actelor de la clienti si furnizori, sistemul ne va cere sa alegem un partener. Deoarece lista partenerilor poate fi mare exista mai multe metode de a usura acest lucru.
1. Prin introducerea codului sau codului fiscal
2. Prin introducerea primelor litere din denumirea firmei
3. Prin introducerea unui fragment din denumirea firmei
4. Alegerea printr-o fereastra de selectie multipla ( filtrare )
1. Prin introducerea codului sau codului fiscal
In cazul partenerilor des folositi, putem sa le atribuim acestora un cod scurt ( ex. : METRO ). In acest caz este suficient sa tastam acest cod ( sau codul fiscal ), apoi sa iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Partenerul cu acest cod ( in cazul nostru firma METRO CASH & CARRY ) va fi selectat :

2. Prin introducerea primelor litere din denumirea firmei
Pentru majoritatea partenerilor, e clar ca nu se pot memora codurile. De aceea avem posibilitatea de a introduce inceputul denumirii ( maxim trei caractere ), iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Sistemul va afisa toate firmele a caror denumire incepe cu aceste trei caractere.

Alegem firma dorita cu double-click, ENTER sau butonul OK.

ATENTIE ! Pentru mai mult de trei caractere, sistemul va folosi metoda urmatoare.
3. Prin introducerea unui fragment din denumirea firmei
Introducem mai mult de trei caractere din denumirea firmei apoi iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Sistemul va afisa toate firmele a caror denumire contine sirul de caractere introdus anterior.

Alegem firma dorita cu double-click, ENTER sau butonul OK.

4. Alegerea printr-o fereastra de selectie multipla ( filtrare )
Daca dorim sa folosim alte conditii de filtrare, vom lasa campul de editare gol, sau vom apasa butonul "Alege partener din lista" :

Sistemul va afisa o fereastra de selectie, unde stabuilim conditiile de filtrare :

Va fi afisata lista partenerilor care satisfac aceste criterii, din care il vom selecta pe cel dorit :

Dupa completarea acestor informatii se da OK, si sistemul deschide o noua fereastra in care vor fi introduse specificatiile facturii :

Aceste pot fi de doua feluri : articole ( la care se urmareste stocul), si operatiuni diverse, gen servicii, discounturi etc... .
Functie de ceea ce dorim sa introducem alegem butonul de adaugare adecvat :

Alegerea articolului
La adaugarea specificatiilor actelor sistemul ne va cere sa alegem un articol. Acesta poate fi unul stocabil ( marfa), sau o operatiune diverse ( 628 - serv. exec.de terti ). Putam alege articolul in mai multe moduri
Introduceti codul sau o parte din numele articolului, iar pentru operatiuni diverse introduceti contul,
apoi iesiti din camp folosind tasta "TAB" sau "Sageata in Jos" ( Tastati F1 pentru AJUTOR ! )
1. Prin introducerea codului
2. Prin introducerea unui fragment din denumirea articolului
3. Prin introducerea contului in cazul operatiunilor diverse
1. Prin introducerea codului
In cazul articolelor des folositi, putem sa le atribuim acestora un cod scurt ( ex. : 126 ). In acest caz este suficient sa tastam acest cod , apoi sa iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

2. Prin introducerea unui fragment din denumirea articolului

Sistemul va afisa toate articolele a caror denumire contine textul introdus

Alegem articolul dorit cu double-click, ENTER sau butonul OK.
3. Prin introducerea contului in cazul operatiunilor diverse
Introducem contul apoi iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Dupa alegerea articolului se continua cu introducerea cantitatii dorite si a pretului.
Dupa introducerea tuturor datelor, dam OK si continuam cu urmatorul articol din act.
Platphorma 10.x - Versiune Small
Culegere date
Nomenclator articole
Gestiuni
Imobilizari
Casa
Banca
Cecuri emise
Cecuri primite
Parteneri
Terti
Deconturi
Jurnal furnizori
Balanta
Contare
Jurnale TVA
Manager
Generator calcule
CRM
Asistenta on-line
Analiza afacerii
Platphorma 10.x - Versiune Expert
Transferuri intre gestiuni
Obiecte de inventar
Compensari
Stoc previzional
Centre de cost
Analiza vanzari
Contracte comerciale
Bugete
Parc auto
Sincronizare date
Leasing
Platphorma 10.x POS
Platphorma B.A. Analiza afacerii
Platphorma CRM
Gestiune documentelor
Actiuni de marketing
Baze de cunostinte
Bani - Personal Salarizare
Definire personal
Avansuri acordate
Concedii medicale
Prime si retineri
Calcul salarii
Tichete de masa
CAR
Garantii
Concedii / suspendari
Kaspersky
Kaspersky Anti-Virus 2011
Kasperky Internet Security 2011
Kaspersky PURE 2011
Internet Security
ResurseERP 10 (v2020)
Magazin Virtual
Site web, CMS